Trong quý II/2026, Y tế - Dược phẩm Việt Nam báo lãi ròng gần 16,7 tỷ đồng, tăng 458% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hợp nhất đạt hơn 155,4 tỷ đồng, tăng 14% so với quý II/2025. Lợi nhuận gộp tăng lên gần 50,6 tỷ đồng, tương đương mức tăng 84%.
Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 3,7 tỷ đồng, tăng 330% so với mức -1,6 tỷ đồng quý II/2025. Chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 148%, 58% và 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh được đẩy lên trên 17,3 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 691%.
Doanh nghiệp cho biết lãi ròng sau thuế quý II/2026 đạt gần 16,7 tỷ đồng, cao hơn 458% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập khác cũng tăng mạnh 129%, chủ yếu từ khoản bồi thường phát sinh từ một sự kiện đặc thù và mang tính không thường xuyên. Biến động này được nêu rõ như một yếu tố đệm cho lợi nhuận, song vẫn cần theo dõi ở các quý tới.
Với tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo, Y tế - Dược phẩm Việt Nam cho biết sẽ tập trung tăng cường nghiên cứu, phân tích thị trường và tối ưu chi phí quản trị nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh liên tục. Công ty cũng nhấn mạnh kế hoạch mở rộng mô hình phòng khám chẩn đoán hình ảnh và hiện đã vận hành 4 trung tâm với trang thiết bị hiện đại như CT-Scenaria 128 lát và Echelon Smart 1.5T.
Trong năm 2026, doanh nghiệp sẽ tìm kiếm sản phẩm mới để gia tăng cạnh tranh, đồng thời mở rộng lĩnh vực can thiệp và các thiết bị công nghệ cao kinh doanh dược phẩm. Các bước này nhằm duy trì đà tăng trưởng, cải thiện biên lợi nhuận và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Khắc phục cảnh báo cổ phiếu được xem là mục tiêu ưu tiên của công ty trong ngắn hạn và trung hạn.
Công ty cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dịch vụ và danh mục sản phẩm, đồng thời quản trị chi phí để đảm bảo sự ổn định tài chính và tăng trưởng vững chắc cho các quý tiếp theo. Các số liệu cho thấy động lực từ hoạt động thương mại và dịch vụ kỹ thuật, dù vẫn tồn tại áp lực chi phí ở mức một số dòng chi phí.